内蒙古自治区鄂尔多斯市城市管理综合执法支队2020年度决算公开报告

时间:2021-09-28 16:55   来源:鄂尔多斯市城市管理综合行政执法支队   作者:厍媛媛

    

  目录

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  二、机构设置

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、机构运行信息表

    

  第一部分 单位基本情况

  一、单位职能、职责

  1、集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;

  2、集中行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶造成烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权;

  3、集中行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权;

  4、集中行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权;

  5、集中行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权;

  6、集中行使食品药品监管方面食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等街头违法行为的行政处罚权;

  7、承担跨旗、区案件的协调和查处,以及旗区城市管理综合执法主管部门应当回避的违法案件的查处和重大案情的上报等工作;

  8、监督检査农村牧区环境卫生综合整治工作,组织开展公路沿线、重点集镇的环境整治活动;

  9、指导和监督旗区、苏木乡镇城多建设管理综合执法方面的工作。

  二、机构设置

  独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构1个,比上年增加0个。编制人数51人,年底实有在职人数47人。shi

  独立核算机构。2020,本单位独立核算机构 1个,比上年增加0个。

  1、办公室

  负责机关日常政务、事务工作,协调配合各科室工作;负责支队制度建设、财务管理与管理工作;负责支队综合性材料起草、会议组织、公文管理、机要保密和来信、来访及接待工作;负责支队的人事劳资、机构编制事宜、党群工作、纪检监察、干部理论学习和目标考核工作;负责支队领导及局机关领导交办的其他工作。

  2、规划执法监察大队

  依法查处违法建设行为;指导核心区规划执法监察;负责核心区建设工程的批后监管;参与核心区建设工程的竣工验收;完成领导交办的其它工作。

  3、市政公用监察执法大队

  依法查处损毁给排水、节水设施的违法行为;依法查处损毁内河道的违法行为;依法查处损毁电、气、暖、通讯及交通等设施的违法行为;完成领导交办的其它工作。

  4、园林绿化监察执法大队

  依法查处损毁市政基础设施的违法行为;依法查处损毁园林绿化及设施的违法行为;依法查处私自占用、挖掘市政基础设施的违法行为;完成领导交办的其它工作。

  5、市容环保监察执法大队

  依法查处影响市容的违法行为;依法行使环保法部分行政处罚权;依法行使道路交通法部分行政处罚权;依法行使工商管理部分行政处罚权;负责对大型户外广告监督监察;完成领导交办的其它工作。

  6、房产管理监察执法大队

  集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权;完成领导交办的其它工作。

  7、建设工程监察执法大队

  负责对全区建筑领域执法工作进行指导、监督和日常检查考核工作;负责组织开展建筑领域重大执法活动;负责跨区域重大案件及完成领导交办的其它工作。

  8、农村牧区环境卫生监察执法大队

  依法监督检查农村牧区环境卫生综合整治工作,组织开展公路沿线、重点集镇的环境整治工作;完成领导交办的其它工作。

  9、督查大队

  负责支队的纪检监察、干部理论学习和目标考核工作;负责支队领导及局机关领导交办的其他工作。

  10、法制大队

  负责各类案件审核把关;负责支队法律法规的培训和咨询工作;负责支队各类执法文书的制作,案卷的整理和归档;完成领导交办的其它工作。

  第二部分 2020年度部门决算情况说明

  一、关于2020年度预算执行情况分析

  收入总计860.48万元,比年初预算增加114.75万元,增加主要是由于我单位在城市巡查管理中发现由于汛期存在在建工地的安全隐患排查,申请防治汛期安全隐患的费用100万元。

  财政拨款收入860.48万元,比年初预算增加114.75万元,增加主要是由于我单位在城市巡查管理中发现由于汛期存在在建工地的安全隐患排查,申请防治汛期安全隐患的费用100万元。

  支出总计860.48万元,比年初预算增加114.75万元,增加主要是由于我单位在城市巡查管理中发现由于汛期存在在建工地的安全隐患排查,申请防治汛期安全隐患的费用100万元。

  财政拨款支出860.48万元,比年初预算增加114.75万元,增加主要是由于我单位在城市巡查管理中发现由于汛期存在在建工地的安全隐患排查,申请防治汛期安全隐患的费用100万元。

  二、关于2020年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本单位2020年度收入总计860.48万元,其中:本年收入合计860.48万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计860.48万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余8.80万元。与2019年度相比,收入总计增加125.59万元,增长17.10%;支出总计增加125.59万元,增长17.10%。主要原因:一是党建经费增加50万元;二是由于汛期存在在建工地的安全隐患排查,新增防治汛期安全隐患的围挡费用100万元。

  (二)关于2020年度收入决算情况说明

  本单位2020年度收入合计860.48万元,其中:财政拨款收入860.48万元,占100.00%;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;其他收入0.00万元。

  (三)关于2020年度支出决算情况说明

  本单位2020年度支出合计851.68万元,其中:基本支出706.53万元,占83.00%;项目支出145.15万元,占17.00%;经营支出0.00万元。

  (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款收入总计860.48万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计860.48万元,其中:年末结转和结余8.80万元。与2019年度相比,收入增加125.60万元,增长17.10%;支出增加125.60万元,增长17.10%。主要原因:一是党建经费增加50万元;二是由于汛期存在在建工地的安全隐患排查,新增防治汛期安全隐患的围挡费用100万元。

  (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计851.68万元,其中:基本支出706.53万元,占83.00%;项目支出145.15万元,占17.00%。

  (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.53万元,其中:人员经费557.93万元,主要包括:基本工资156.17万元、津贴补贴261.31万元、奖金11.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.22万元、职工基本医疗保险缴费30.22万元、住房公积金42.16万元,较上年减少31.55万元,主要原因是:2019年存在补缴新进人员的养老保险,导致社保缴费较今年数字增大;公用经费148.60万元,主要包括:办公费18.15万元、邮电费1.2万元、差旅费4.26万元、维修(护)费3.2万元、培训费2.56万元、委托业务费1万元、工会经费4.24万元、福利费9.58万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用60.04万元、其他商品和服务支出43.24万元,较上年增加44.51万元,主要原因是:按照疫情防控要求,加大广告宣传力度。

  (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为15.80万元,支出决算为8.04万元,完成预算的50.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,符合预算安排;公务用车购置及运行维护费预算为15.80万元,支出决算为8.04万元,完成预算的50.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,符合预算安排。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于疫情影响,导致部分原定的执法工作没有按时开展。

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

  本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.04万元,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出8.04万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

  公务用车购置及运行维护费支出8.04万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出8.04万元,用于单位公务用车运行、维护保养、保险,车均运维费0.89万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.16万元,主要原因是疫情影响,导致车辆运行减少,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共有“宣传培训项目 ”、“ 执法督察项目 ”、“ 违法建设造价评估项目 ”、“ 执法人员执勤补助项目 ”等4 个项目,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个.

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我单位今年在部门决算中反映“ 宣传培训项目 ”、“ 执法督察项目 ”、“ 违法建设造价评估项目 ”、“ 执法人员执勤补助项目 ”等4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

  1.宣传培训项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:全额完成绩效指标,通过项目实施,支队执法业务水平有明显提高,为全市城市管理工作提供了支撑。发现的主要问题:个别绩效目标年度指标值设置偏低。下一步改进措施:设置更加科学的绩效指标,充分反映实际工作情况。

  2. 执法督察项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为15万元,执行数为14.67万元,完成预算的97.8%。绩效目标完成情况:部分完成绩效指标,通过项目实施,保障了支队执法巡查业务的顺利开展;完成对单位执法人员的执法业务的培训,保障核心区执法业务的全面实施;完成对中心区案卷的整理整,提高我单位案卷审理水平。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  3. 违法建设造价评估项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分83分。全年预算数为10万元,执行数为1.2万元,完成预算的12%。绩效目标完成情况:部分完成绩效指标,通过项目实施,通过对城管执法领域的监督检查,加大对违法建设的执行力度。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

  4. 执法人员执勤补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。全年预算数为11万元,执行数为9.37万元,完成预算的85.2%。绩效目标完成情况:部分完成绩效指标,通过项目实施,通过对城管执法人员执勤情况检查,对城市管理工作有所提升。发现的主要问题:产出指标设置不够细化,满意度指标设置不完整。下一步改进措施:根据项目内容进一步细化各项指标,同时完善满意度指标。

项目支出绩效自评表

  ( 2020 年度)

  项目名称

  宣传培训

  项目负责人及电话

  徐健  8582806

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合行政执法支队

  项目预算执行情况 (万元)

  14万元

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

 

  年度资金总额:

  14

  14

  10

  100%

  10

 

  其中:财政拨款

  14

  14

  -

  00%

  -

 

  其他资金

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

 

  通过多种形式的广告宣传,让更多市民理解城市管理工作实质;配合开展形式多样的培训,进一步加强学习,培训建设高素质城管队伍。

  1通过多媒体对城市管理执法范围及意义进行宣传。

  2.加强城市管理队伍的素质培养,规范执法人员的行为,加大城市人员执法力度,增强执法人员业务能力。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

 

  产出指标 (75分)

  数量指标

  培训次数

  25

  2次

  1

  13

  疫情影响

     

  培训人次

  25

  53人

  50

  20

  疫情影响

   

  质量指标

           
   

  时效指标

  工作运转时效

  25

  ≥80%

  达成预期目标

   25

 
   

  成本指标

           
 

  (25分) 效益指标

  经济效益指标

           
   

  社会效益指标

  城管人员执法水平变化

  25

   有所提升

   达成预期目标

  25

 
   

  生态效益指标

           
   

  可持续影响指标

           

  总分

  100

 

  93

 

项目支出绩效自评表

  ( 2020 年度)

  项目名称

  执法督察

  项目负责人及电话

  徐健  8582806

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合行政执法支队

  项目预算执行情况 (万元)

  15万元

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

 

  年度资金总额:

  15

  15

  10

  100%

  10

 

  其中:财政拨款

  15

  15

  -

  00%

  -

 

  其他资金

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

 

  完善城管执法设施,更好服务广大市民;加强与各城区监督学习,更好的配合城区间管理。

  1.加大执法投资力度,完善执法设备配置;2.加强城区间执法人员配合,多沟通,互相学习监督,向先进省份城市学习好的城市管理理念。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

 

  产出指标 (50分)

  数量指标

  巡查次数

  25

  ≥600次

  956

  25

 
   

  质量指标

  巡查记录

  25

  ≥600次

  956

  25

 
   

  时效指标

           
   

  成本指标

           
 

  (30分) 效益指标

  经济效益指标

           
   

  社会效益指标

  建设方面违法行为控制

  25

  有效提升

  达成预期目标

  25

 
   

  生态效益指标

           
 

  满意度指标(10分)

  城市面貌管理

  25

  有效提升

  达成预期目标

  达成预期目标

  10

 

  总分

  100

 

  95

 

  项目支出绩效自评表

  ( 2020 年度)

  项目名称

  违法建设造价评估

  项目负责人及电话

  徐健  8582806

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合行政执法支队

  项目预算执行情况 (万元)

  10万元

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

 

  年度资金总额:

  10

  1.2

  10

  1.2%

  3

 

  其中:财政拨款

  10

  1.2

  -

  00%

  -

 

  其他资金

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

 

  通过对违法建设进行评估处理,依法完成违法建设的罚款,减少在建工程的安全隐患,保障社会公众的合法权益。

  通过对违法建设进行评估处理,依法完成违法建设的罚款,减少在建工程的安全隐患,保障社会公众的合法权益。

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

 

  产出指标 (50分)

  数量指标

  不定量

  25

  1

  1

  25

 
   

  质量指标

  违法建设评估的准确率

  25

  ≥90%

  100%

  25

 
   

  时效指标

           
   

  成本指标

           
 

  (50分) 效益指标

  经济效益指标

           
   

  社会效益指标

  减少建设的安全隐患

  20

  有所提升

  达成预期目标

  15

 
   

  生态效益指标

           
   

  可持续影响指标

  持续减少在建工程的安全隐患

  20

  长期

  长期

  15

 

  总分

  100

 

  83

 

  项目支出绩效自评表

  ( 2020 年度)

  项目名称

  执法人员执勤补助

  项目负责人及电话

  徐健  8582806

  主管部门

  鄂尔多斯市城市管理综合执法局

  实施单位

  鄂尔多斯市城市管理综合行政执法支队

  项目预算执行情况 (万元)

  11万元

  全年预算数(A)

  全年执行数(B)

  分值

  执行率(B/A)

  得分

 

  年度资金总额:

  11

  9.37

  10

  85.2%

  8

 

  其中:财政拨款

  11

  9.37

  -

  85.2%

  -

 

  其他资金

   

  -

   

  -

  年度总体目标完成情况

  预期目标

  目标实际完成情况

 

  通过对执勤人员的补助,提高执勤人员工作积极性,保障执勤工作顺利进行

  通过对执勤人员的补助,提高执勤人员工作积极性,保障执勤工作顺利进行

  绩效指标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  分值

  预期指标值

  实际完成指标值

  得分

  未完成原因及拟采取的改进措施

 

  产出指标 (50分)

  数量指标

  执勤人数

  25

  ≤47人

  达成预期目标

  25

 
   

  质量指标

  执勤补助发放足额率

  25

  100%

  达成预期目标

  20

 
   

  时效指标

           
   

  成本指标

           
 

  (40分) 效益指标

  经济效益指标

           
   

  社会效益指标

  提高执勤人员的工作积极性

  20

  有所提升

  达成预期目标

  15

 
   

  生态效益指标

           
   

  可持续影响指标

  执勤补助经费的可使用年限

  20

  1年

  达成预期目标

  18

 

  总分

  100

 

  86

 

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  执法督察经费,该项目绩效评价综合得分为95分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本单位2020年度机关运行经费支出148.60万元,比2019年增加44.51万元,增长42.80%。主要原因是按照疫情防控要求,加大广告宣传力度。

  本单位2020年度日常公用经费支出148.60万元,比2019年增加44.51万元,增长42.80%。主要原因是按照疫情防控要求,加大广告宣传力度。

  (二)政府采购支出情况

  本单位2020年度政府采购支出合计0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元,比2019年增加0.36万元,增长0.00%,主要原因是:2020年要求复印纸必须在电子卖场统一采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元;政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少33.00万元,降低100.00%,主要原因是:本单位今年为进行政府服务采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆9辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车9辆,主要用于:执法业务工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:厍媛媛    联系电话:0477-8582802 

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